Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców – jak skutecznie je wdrożyć i rozliczyć?
Zyskaj więcej dzięki kompleksowej strategii podatkowej i wsparciu kancelarii, księgowości oraz CFO na godziny.
Sprawdź usługiUlgi podatkowe dla przedsiębiorców – na czym polegają i jakie są dostępne?
Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców to narzędzia, które pozwalają zredukować podatek dochodowy, zoptymalizować podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym i preferencyjnie podejść do rozliczenia kosztów uzyskania przychodu. Dla większości przedsiębiorców są to realne sposoby na zmniejszenie obciążeń podatkowych, poprawę płynności finansowej oraz zwiększenie rentowności działalności gospodarczej.
Ulga B+R
skierowana do przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową o charakterze innowacyjnym. Ulga przysługuje tym, którzy prowadzą działalność badawczo rozwojową i ponoszą koszty kwalifikowane w ramach projektów. Oprócz zaliczenia poniesionych kosztów możliwe jest odliczenie kosztów kwalifikowanych od podstawy obliczenia podatku, w efekcie w ramach ulgi rozliczasz w niektórych przypadkach nawet 300% kosztów podatkowych (100% jako KUP + 200% jako odliczenie). Ulga przysługuje przedsiębiorcom rozliczającym się na zasadach ogólnych (na skali podatkowej), podatkiem liniowym a także działającym w formie spółek. Najczęściej dotyczy ona sprzedaży nowych produktów (w tym programów komputerowych), które są innowacyjne w obrębie naszego przedsiębiorstwa, w efekcie jako koszt kwalifikowany (czyli podlegający dwukrotnemu odliczeniu) możemy zakwalifikować wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt czy część odpisów amortyzacyjnych.
IP Box
preferencja podatkowa dla firm uzyskujących dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, kwalifikowanego dochodu z programów komputerowych (praw autorskich), patentów oraz innych praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej. Dochody te objęte są stawką 5% podatku dochodowego. Możliwa do rozliczenia w ramach skali podatkowej, na podatku liniowym oraz w spółkach. Łączy się z ulgą B+R.
Ulga na robotyzację
przeznaczona dla przedsiębiorców inwestujących w automatyzację i środki trwałe. W stosunku do wydatków poniesionych na robotyzację można odliczyć dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodu – efektywnie rozliczasz 150% kosztu (100% KUP + 50% ulgi). Odliczenie nie może przekroczyć dochodu z działalności.
Ulga na ekspansję
wspiera w sprzedaży produktów i ekspansję na nowe rynki. Przedsiębiorcy mogą odliczyć wydatki poniesione w ramach skali podatkowej lub podatkiem liniowym, jak i w ramach działalności spółek – w efekcie jak przedsiębiorca rozliczasz 200% kosztu (100% jako KUP + 100% jako odliczenie), z limitem 1 000 000 zł rocznie. Warunkiem skorzystania z ulgi jest konieczność, aby przez 2 lata od poniesienia kosztu zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów, albo uzyskać przychody z produktów dotąd nieoferowanych, albo zacząć sprzedawać produkt w nowym kraju.
Ulga na prototyp
dla firm tworzących i testujących nowe produkty. Koszty uzyskania przychodu oraz koszty kwalifikowane w tej kategorii pozwalają obniżyć podstawy opodatkowania o dodatkowe 30% kosztów dotyczących produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Limit odliczenia to 10% dochodu z działalności w roku podatkowym. Często jest traktowana jako możliwość dodatkowej preferencji przy uldze B+R.
Ulga rehabilitacyjna
to preferencja podatkowa dla osób fizycznych, które poniosły wydatki poniesione na ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Odliczenia dokonuje podatnik w zeznaniu rocznym (zeznaniu podatkowym) – zarówno na skali podatkowej, jak i rozliczając się podatkiem liniowym, a przy ryczałcie – w zakresie dopuszczonym przepisami. Ulga rehabilitacyjna przysługuje, gdy wydatek poniesiony w danym roku podatkowym służy ułatwieniu wykonywania czynności życiowych lub rehabilitacji, nie był zrefundowany i nie został ujęty w kosztach.
Ulga na dziecko
przysługuje osobom fizycznym osiągającym dochody opodatkowane według skali podatkowej, co oznacza, że z ulgi mogą skorzystać członkowie zarządu otrzymujący wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia tej funkcji, wówczas zmniejszy ona wysokość podatku dochodowego. Zatem jeżeli ktoś uzyskuje wyłącznie dochody opodatkowane podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ulga nie przysługuje — chyba że ma dodatkowo dochody rozliczane w skali podatkowej (np. z etatu, zlecenia, czy właśnie z powołania do zarządu). Jej wysokość jest zależna od liczby posiadanych dzieci.
Polska Strefa Inwestycji
daje możliwość uzyskania zwolnień podatkowych i wsparcia przy realizacją nowych inwestycji. Wysokość zwolnienia zależy od wielkości przedsiębiorstwa, minimalna wartość inwestycji oraz lokalizacji inwestycji. Efekt: część dochodu z działalności objętej decyzją nie podnosi podstawy opodatkowania, co realnie obniża obciążenie podatkiem i przyspiesza reinwestycję – w praktyce to najbardziej elastyczna forma wsparcia, jaką daje polska strefa inwestycji.
Ulga dla innowacyjnych pracowników
pozwala na odliczenie części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność B+R. To mechanizm uzupełniający w ramach ulgi B+R: jeśli przedsiębiorca nie wykorzysta całego odliczenia, w danym roku podatkowym może – jako płatnik – pomniejszać zaliczki na PIT od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność B+R.
Jak Finerto wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu ulg podatkowych?
Finerto oferuje kompleksowe usługi doradcze, pomagając przedsiębiorcom w optymalizowaniu ich podatków, biorąc pod uwagę realizowane przez nich inwestycje. Nasze wsparcie obejmuje opracowanie analizy opłacalności wdrożenia ulg, w tym audyt kosztów mogących być dodatkowo odliczonych w ramach kosztów kwalifikowanych, wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną oraz pomoc w zakresie rozliczenia.
Proces wdrożenia ulg podatkowych w Finerto:
Audyt podatkowy
identyfikacja ulg podatkowych dla przedsiębiorców, analiza możliwości wdrożenia ulg i kosztów kwalifikowanych oraz kwoty przysługujących odliczeń. Chociażby w przypadku ulgi IP Box analizujemy umowy pod kątem sprzedaży praw autorskich, a w przypadku środków trwałych wartość odpisów amortyzacyjnych.
Strategia
opracowanie planu wdrożenia ulg podatkowych oraz wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną w celu zabezpieczenia sposobu rozliczenia. W strategii określamy harmonogram oraz zakres dokumentacji niezbędny do prawidłowego udokumentowania ulgi. Planujemy również jak optymalnie wykorzystać ulgi podatkowe możliwe do rozliczenia na skali podatkowej (chociażby ulga na dziecko) czy zakładając indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.
Rozliczenie
etap obejmujący przygotowanie dokumentacji i rozliczenie ulgi. Jeżeli klient prowadzi księgowość w Finerto – rozliczenia dokonują nasi księgowi; jeśli nie – doradca w ramach abonamentu wspiera w przygotowaniu danych i komunikacji z biurem rachunkowym.
Stałe doradztwo podatkowe
doradca w ramach abonamentu czuwa nad prawidłowym stosowaniem ulg, monitoruje zmiany przepisów i aktualizuje strategię w danym roku podatkowym. W razie potrzeby rekomenduje kolejne interpretacje lub modyfikacje zakresu ulg, tak aby klient mógł bezpiecznie korzystać z przysługujących preferencji.
Zamów bezpłatną konsultację
Współpracę w zakresie tworzenia i obsługi alternatywnych spółek inwestycyjnych rozpoczynamy zawsze od 30 minut bezpłatnej konsultacji, w ramach której zbierzemy podstawowe informacje oraz sprawdzimy, czy i w jaki sposób możemy ci pomóc.
Następnie umówimy cię już na rozmowę z ekspertem. Skontaktuj się z nami poprzez formularz, a niezwłocznie do Ciebie oddzwonimy.
Korzyści i ryzyka związane z ulgami podatkowymi dla przedsiębiorców
Korzyści:
- Realna oszczędność podatkowa – przedsiębiorca może odliczyć nawet do kilkudziesięciu procent kosztów inwestycji, co obniża podstawy opodatkowania i zwiększa płynność finansową.
- Bezpieczne wdrożenie – współpraca z doradcą pozwala na opracowanie strategii oraz uzyskanie interpretacji indywidualnej, co minimalizuje ryzyko sporów z organami skarbowymi.
- Zwiększenie konkurencyjności – ulgi podatkowe wspierają inwestycje w nowe technologie, środki trwałe i innowacyjne rozwiązania, co realnie przekłada się na rozwój firmy.
- Łączenie preferencji – możliwość równoczesnego korzystania z kilku ulg, np. B+R, IP Box i ulga na prototyp, co pozwala maksymalnie wykorzystać dostępne instrumenty podatkowe.
Ryzyka (jeśli działasz samodzielnie):
- Błędna kwalifikacja kosztów – nieprawidłowe uznanie wydatków za koszty kwalifikowane może skutkować błędami w zeznaniu podatkowym, co prowadzi do korekty podatku i odsetek.
- Brak dokumentacji – niewłaściwe udokumentowanie kosztów działalności badawczo rozwojowej lub sprzedaży praw własności intelektualnej może pozbawić prawa do ulgi.
- Pominięcie możliwych preferencji – bez analizy doradcy przedsiębiorca często nie wykorzystuje ulg, do których ma prawo (np. łączenia B+R z IP Box).
- Ryzyko podatkowe i sankcje – samodzielne stosowanie ulg bez interpretacji indywidualnej naraża na spory z fiskusem i ryzyko dopłaty podatku.
- Nadmierne uproszczenia księgowe – błędne ujęcie kosztów w ewidencji, brak rozdzielenia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, czy zła amortyzacja środków trwałych mogą całkowicie zniwelować efekt ulgi.
Przykłady wdrożenia ulg podatkowych w firmach
Przykład 1:
Firma IT prowadząca spółkę z o.o. dzięki wytwarzaniu własności intelektualnej wdrożyła ulgę B+R i IP Box, co zmniejszyło podatki jednocześnie zwiększając rentowność.
Przykład 2:
Producent wykorzystał ulgę na robotyzację – wydatki poniesione na środki trwałe i koszty kwalifikowane przyczyniły się do zwiększenia efektywności działalności gospodarczej.
Przykład 3:
Startup eksportujący wyprodukowane przez siebie towary do Niemiec skorzystał z ulgi na ekspansję, co pokryło 60% kosztów wejścia na rynek.
Koszty wdrożenia ulg podatkowych – co warto wiedzieć?
Koszty wdrożenia zależą od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i zakresu działalności. Finerto pomaga ustalić podstawy obliczenia podatku, koszty kwalifikowane i ocenić opłacalność wdrożenia ulg.
Finerto świadczy usługi doradcze dla osób fizycznych i osób prawnych, prowadzących działalność w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej bądź w ramach spółek. Nie oferujemy gotowych pakietów – zamiast tego proponujemy dopasowane rozwiązania, które uwzględniają specyfikę branży, model biznesowy i cele firmy.
Jeśli chcesz poznać koszt wdrożenia ulg podatkowych w Twojej firmie – umów bezpłatną konsultację. Porozmawiamy o Twojej sytuacji i zaproponujemy konkretne podejście.
Poznaj opinie
naszych klientów
4,9/5 171 opinii
Bardzo wartościowa konsultacja. Mecenas Chinczewski ma dużą wiedzę odnośnie spółek prawa handlowego i odnosi się do konkretów dotyczących twojej firmy. Na koniec prezentacja podsumowująca całość rozmowy i nawet wyliczenia pokazujące jak zmiana wpłynie na roczny dochód. Pełny profesjonalizm. Polecam
Opinia z Google
Jedno spotkanie z Panem Mateuszem wyjaśniło nam więcej niż kilka spotkań i 4h pracy innej kancelarii. Mecenas ma dużo praktycznej wiedzy o spółkach, więc konsultacja przepełniona ważnymi informacjami. Polecam i sam liczę na dalszą współpracę.
Opinia z Google
Podczas realizacji zlecenia założenia nowej sp. z o.o. wszystko przebiegało zgodnie z planem. Wszystkie osoby, z którymi miałem kontakt wykazały się cierpliwością w tłumaczeniu zawiłości prawno-podatkowych związanych z nową formą działalności firmy. Wiedzą dokładnie w jaki sposób zgodnie z obowiązującym prawem zoptymalizować formę działalności.
Opinia z Google
Konsultacja online w zakresie optymalizacji podatkowej była bardzo pomocna. Specjaliści z Kancelarii profesjonalnie wyjaśnili mi wszystkie kwestie i zaproponowali konkretne rozwiązania dostosowane do mojej sytuacji finansowej. To zdecydowanie wartościowy sposób na zoptymalizowanie swoich podatków.
Opinia z Google
Bezpłatna konsultacja
Podczas bezpłatnej konsultacji, która trwa około 30 minut, możesz sprawdzić, czy będziemy w stanie odpowiedzieć na zadawane pytania związane z Twoim biznesem.
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie — w godzinach naszej pracy lub rano kolejnego dnia.
Jeśli w danym momencie nie będziesz mógł rozmawiać, to umówimy dogodny dla obu stron termin rozmowy. Bezpłatna konsultacja ma na celu sprawdzić, czy i jak możemy pomóc Twojej firmie.
Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą
Najczęstsze pytania o ulgi podatkowe dla przedsiębiorców
Tak, wiele ulg można ze sobą łączyć – np. w firmie IT, gdzie powstają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej możemy wdrożyć ulgę B+R z IP Boxem.
Nie – wystarczy, że prowadzisz działania o charakterze B+R, nawet jeśli nie masz formalnego działu.
Tak – ulgi podatkowe można stosować także w JDG, choć zakres może się różnić chociażby w zależności od formy opodatkowania.
Tak, istnieje możliwość zastosować ulgę w stosunku do niektórych dochodów – chociażby korzystając z ulgi na dziecko, czy mając indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
Ulgi podatkowe dostępne dla przedsiębiorców obejmują m.in. ulgę B+R, IP Box, ulgę na robotyzację, ekspansję, prototyp czy innowacyjnych pracowników. Każda z nich pozwala realnie obniżyć obciążenia podatkowe, zwiększyć rentowność firmy i wspierać jej rozwój. Finerto pomaga w analizie, wdrożeniu i rozliczeniu tych ulg – niezależnie od formy prowadzenia działalności.